公司财务管理部召开内部经营审计工作会

发布日期:2024-02-27 发布来源:财务管理部 阅读量:882次

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为确保公司运营的合规性,提升风险防控能力和经营效率,2024年2月26日,公司财务管理部牵头召开内部经营专项审计工作会。公司各部门负责人参加会议。

会议通报了前期公司内部经营审计情况,就存在的问题进行了剖析和反思,并对标上级关于审计工作要求,进一步梳理了公司财务管理制度、管理流程、费用报销等存在的不足,并提出了整改措施和办法。

财务管理部将以此次内部经营专项审计为契机,认真梳理在财务管理工作可能存在的风险漏洞,确保公司的合规运营和持续健康发展。